BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0529012

Data: 29/05/2025
Valor(R$): 2.164,95
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 04897783305 - GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)