BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0529051

Data: 29/05/2025
Valor(R$): 1.518,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Fornecedor: 05229931337 - ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)