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Atualizado em 30/08/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0830014 | 30/08/24 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 9.651,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta secretaria de infraestrutura, serv publicos e des. urbano. |
0830015 | 30/08/24 | 020203 - Departamento de transporte | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de transporte. |
0830015 | 30/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.443,10 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidores desta secretaria municipal de saude-fms. |
0830016 | 30/08/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.385,06 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude. |
0830016 | 30/08/24 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.827,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de cultura. |
0830017 | 30/08/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.318,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf. |
0830017 | 30/08/24 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.003,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. municipal de esportes. |
0830018 | 30/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 9.664,38 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidores desta secretaria municipal de saude-fms. |
0830018 | 30/08/24 | 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.591,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- sec mun do meio ambiente, irrigacao e abastecimento. |
0830019 | 30/08/24 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.356,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. mun de agricultura. |
0830020 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.991,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal-secretaria municipal de financas. |
0830021 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec mun de administracao-dmae. |
0830022 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 517,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec mun de administracao-dmae. |
0830023 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 31.601,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-sec municipal de administracao. |
0830024 | 30/08/24 | 020202 - Controladoria geral | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.604,22 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores da controladoria geral. |
0830025 | 30/08/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.133,49 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do vice-prefeito. |
0830026 | 30/08/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 15.532,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- gabinete do prefeito- assessores. |
0830027 | 30/08/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.266,97 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito. |
0830028 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.880.133-9X - Aldenor paulo da silva | R$ 300,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a contratacao de locacao de imovel localizado na rua capitao jose manoel da cruz s n, centro, novo santo antonio, para funcionamento de local cercado para colocar os animais apreendidos, conforme a lei municipal nº 04 2021. |
0830029 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.977.583-1X - Eduardo gomes da silva netto | R$ 2.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionamento do centro administrativo municipal, localizado na rua praca satiro cardoso, sn, centro, novo santo antonio. |