BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/04/2025
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0430001 | 30/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 4.233,11 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7. |
0430002 | 30/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 0,05 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 9486-2. |
0430003 | 30/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 8,33 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 283145. |
0430004 | 30/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 234,64 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7. |
0430005 | 30/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 2.302,47 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com rfb-pagamento darf rfb. |
0430009 | 30/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.036,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria municipal de administracao-dmae. |
0430010 | 30/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.200,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal-secretaria municipal de financas. |
0430018 | 30/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 35.992,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-secretaria municipal de administracao. |
0430019 | 30/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 25-4. |
0430020 | 30/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 47-0. |
0430008 | 30/04/25 | 020202 - Controladoria geral | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.560,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores da controladoria geral. |
0430015 | 30/04/25 | 020203 - Departamento de transporte | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.518,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de transporte. |
0429003 | 29/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.974.993-0X - Ildomar soares cruz | R$ 150,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar do ii percurso formativo ppaic 2025 para coordenadores e formadores municipais junto a 18ª gre em teresina-pi. |
0429004 | 29/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.991.223-0X - Maria jose soares | R$ 300,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para participar do ii percurso formativo ppaic 2025 para coordenadores e formadores municipais junto a 18ª gre em teresina-pi. |
0429005 | 29/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.673.553-4X - Maria do socorro vieira de sousa | R$ 150,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar do ii percurso formativo ppaic 2025 para coordenadores e formadores municipais junto a 18ª gre em teresina-pi. |
0429006 | 29/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.587.223-8X - Antonia sandra da conceicao moura | R$ 150,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar do ii percurso formativo ppaic 2025 para coordenadores e formadores municipais junto a 18ª gre em teresina-pi. |
0429007 | 29/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.910.373-5X - Maria das dores vieira | R$ 300,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para participar do ii percurso formativo ppaic 2025 para coordenadores e formadores municipais junto a 18ª gre em teresina-pi. |
0429008 | 29/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.300.318-9X - Euzilene campelo da cruz | R$ 300,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para participar do ii percurso formativo ppaic 2025 para coordenadores e formadores municipais junto a 18ª gre em teresina-pi. |
0429009 | 29/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.541.073-3X - Ulisseia da silva andrade | R$ 150,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar do ii percurso formativo ppaic 2025 para coordenadores e formadores municipais junto a 18ª gre em teresina-pi. |
0429010 | 29/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.821.363-5X - Euna nayara cordeiro da costa fonseca | R$ 1.546,39 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado como ministrante no 2º encontro de formacao de professores de novo santo antonio-pi. |