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Atualizado em 30/11/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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1129005 | 29/11/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.423,04 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal. |
1129006 | 29/11/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.949,63 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do pab saude-agente de endemias. |
1129007 | 29/11/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 30.489,47 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude. |
1129008 | 29/11/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.050,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento complementar com encargos concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf. |
1129019 | 29/11/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.133,49 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do vice-prefeito. |
1129020 | 29/11/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 14.120,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- gabinete do prefeito- assessores. |
1129021 | 29/11/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.266,97 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito. |
1129001 | 29/11/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 49,43 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9. |
1129002 | 29/11/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 8.239,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da assistencia social-administracao. |
1129003 | 29/11/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 8.760,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social- conselho tutelar. |
1129013 | 29/11/24 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.356,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. mun de agricultura. |
1129014 | 29/11/24 | 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.591,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- sec mun do meio ambiente, irrigacao e abastecimento. |
1129015 | 29/11/24 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.003,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-sec. municipal de esportes. |
1129018 | 29/11/24 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 11.063,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta secretaria de infraestrutura, serv publicos e des. urbano. |
1129016 | 29/11/24 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.827,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de cultura. |
1129001 | 29/11/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 3.570,24 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7. |
1129002 | 29/11/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 0,04 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 9486-2. |
1129003 | 29/11/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 7,65 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 283145. |
1129006 | 29/11/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 272,08 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |
1129007 | 29/11/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.882,67 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-sec municipal de administracao. |