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Atualizado em 30/08/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0830006 | 30/08/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.660.903-0X - Goncalo alves de oliveira | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado para secretaria municipal de educacao. |
0830006 | 30/08/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 8.212,68 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental. |
0830006 | 30/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 19.148,48 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidores desta secretaria municipal de saude-fms. |
0830006 | 30/08/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 8.760,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social- conselho tutelar. |
0830007 | 30/08/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 13.665,60 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos sevidores do fme. |
0830007 | 30/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.027,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- comissionados. |
0830007 | 30/08/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 8.239,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da assistencia social-administracao. |
0830008 | 30/08/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 271,90 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8 |
0830008 | 30/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 40.102,11 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao. |
0830009 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 411,38 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |
0830009 | 30/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 149,46 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1 |
0830010 | 30/08/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.816.093-0X - Neusa pessoa cabral de oliveira | R$ 600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a junta militar, localizado na rua capitao jose manoel da cruz s n, centro, novo santo antonio-pi. |
0830010 | 30/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.755.413-6X - Mariana vitoria soares martins dos santos | R$ 1.300,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao fornecimento de moradia a medico participante do projeto mais medicos junto a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos em anexo. |
0830011 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.958.013-8X - Gilmar rosa de araujo | R$ 1.200,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel(terreno 1 hectares) para funcionamento do aterro sanitario situado na localidade burirti da ilha, zona rural, novo santo antonio-pi. |
0830011 | 30/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.755.413-6X - Mariana vitoria soares martins dos santos | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao fornecimento de alimentacao a medico participante do projeto mais medicos junto a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos em anexo. |
0830012 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz | R$ 550,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia. |
0830012 | 30/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.920.813-1X - Manoel da rocha oliveira junior | R$ 600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do ponto de apoio agente de endemias do municipio de novo santo antonio- pi. |
0830013 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz | R$ 1.415,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de alimentacao de sistema de portal da transparencia. |
0830013 | 30/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.920.813-1X - Manoel da rocha oliveira junior | R$ 3.350,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como farmaceutico junto a secretaria municipal de saude. |
0830014 | 30/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 126,55 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0. |