BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/04/2025
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0430006 | 30/04/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 23.874,88 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms. |
0430007 | 30/04/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 10.593,26 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-comissionados. |
0430008 | 30/04/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 6,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 16231-0. |
0430011 | 30/04/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.318,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento complementar com encargos concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf. |
0430012 | 30/04/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.523,65 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento complementar com encargos concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-adm. |
0430001 | 30/04/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.552,93 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal. |
0430002 | 30/04/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 8.522,39 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do pab saude-agente de endemias. |
0430003 | 30/04/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.050,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf. |
0430009 | 30/04/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 38.165,14 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude. |
0430010 | 30/04/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.488,34 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a fechamento 13º salario concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude. |
0430001 | 30/04/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 56,78 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9. |
0430002 | 30/04/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 11.108,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social-conselho tutelar. |
0430003 | 30/04/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 8.354,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social-administracao. |
0430004 | 30/04/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.024,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com ferias concernente aos servidores da assistencia social-administracao. |
0430005 | 30/04/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.518,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com fechamento 13º salario concernente aos servidores da assistencia social-administracao. |
0430011 | 30/04/25 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.697,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria municipal de agricultura. |
0430012 | 30/04/25 | 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- secretaria municipal do meio ambiente, irrigacao e abastecimento. |
0430013 | 30/04/25 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria municipal de esportes. |
0430021 | 30/04/25 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.836,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores desta secretaria de infraestrutura, serv publicos e des. urbano. |
0430014 | 30/04/25 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.836,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-secretaria de cultura. |