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Atualizado em 30/04/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0429001 29/04/25 010101 - Camara municipal XXX.539.570-0XXXX - Posto sales ltda R$ 2.200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gasolina comum para esta camara municipal.
0429001 29/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.956.413-2X - Aldineide araujo cavalcante R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para participar de reunioes junto ao sesapi em teresina-pi. cargo: sec. mun. de saude.
0429001 29/04/25 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.564.743-6X - Rai mesquita ribeiro R$ 1.668,04 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a otimizacao das atividades desenvolvidas com criancas e adolescentes atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos desta secretaria municipal de assistencia social.
0429001 29/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 100,39 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1.
0429002 29/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para participar de reunioes tecnicas junto a orgaos publicos em campo maior-pi. cargo: chefe de gabinete.
0429011 29/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.585.040-0XXXX - H fideles da silva eireli R$ 1.050,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a envio de publicacao ao dou (aviso licitacao pe 012 2025) e envio de publicacao ao jornal (aviso de licitacao pe nº 012 2025) para esta prefeitura municipal.
0429012 29/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.118,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha mensal-secretaria municipal de administracao.
0428002 28/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.393.790-0XXXX - Agua gran pure ltda R$ 456,30 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de agua mineral para esta secretaria municipal de educacao.
0428003 28/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
0428001 28/04/25 020303 - Fundeb XXX.201.280-0XXXX - Instituto ipe castelense ltda R$ 6.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a consultoria educacional para a secretaria municipal de educacao de novo santo antonio e escolas municipais, envolvendo formacao e projetos educacionais.
0428002 28/04/25 020303 - Fundeb XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 2.003,08 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais de expediente.
0428003 28/04/25 020303 - Fundeb XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 10.049,45 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais de expediente.
0428004 28/04/25 020303 - Fundeb XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 9.739,67 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais de expediente.
0428005 28/04/25 020303 - Fundeb XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 8.495,25 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais de expediente.
0428001 28/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 129,37 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1.
0428004 28/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.501.143-0X - Camila alves bezerra R$ 100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar de encontro junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. cargo: recepcionista
0428006 28/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.486.763-8X - Marcos paulino moura R$ 2.492,25 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especializados na digitalizacao de processos para prefeitura.
0428005 28/04/25 020202 - Controladoria geral XXX.946.613-6X - Clarice vieira da silva R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. cargo: controladora
0425001 25/04/25 010101 - Camara municipal XXX.472.490-0XXXX - Us import ltda R$ 2.802,82 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material permanente (mesa de som soundvoice ms12.4 12c 4 eux, conector dlk xlr e microfone de mesa soundvoice mm110) para esta camara municipal.
0425001 25/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.288.153-0X - Dayane cavalcante alves R$ 1.855,67 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual como medica em plantao emergencial para secretaria municipal de saude.