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Atualizado em 30/08/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0830030 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.223.673-0X - Weverton waner goncalves vitorio de sousa | R$ 800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de imovel para funcionar o almoxarifado da prefeitura localizado na rua capitao jose manoel da cruz s n centro novo santo antonio. |
0830031 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.820.918-2X - Luiz francisco da cruz | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente de locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura municipal, na rua capitao jose manoel da cruz, s n, centro em novo santo antonio-pi. |
0830032 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.101.543-5X - Agenil rocha de oliveira | R$ 900,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de imovel destinado ao funcionamento da agencia dos correios, rua cel. raimundo neu, s n, centro, novo santo antonio. |
0830033 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.063.833-4X - Jose goncalves da silva | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado desta prefeitura municipal, na rua coronel inacio cabral, s n, centro, novo santo antonio-pi. |
0830034 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 2.158,60 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com parcelamento rfb-prev-parc60. |
0830035 | 30/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.624.200-0XXXX - Kelveny halisson fontenele de andrade eireli | R$ 12.500,00 | Valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de assessoria e consultoria tecnica em gestao publica, nas areas de processos admnistrativos, contratos e engenharia para a administracao municipal.processo inex: 001 2023contrato: 001 2023. |
0829001 | 29/08/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.169.843-2X - Jessica amanda de sousa lima | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como visitadora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0829002 | 29/08/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,01 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8 |
0829002 | 29/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva | R$ 2.296,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude. |
0829002 | 29/08/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.475.463-3X - Maura beatriz vieira moraes | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como visitadora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0829003 | 29/08/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.031.063-0X - Ana rafaela de moura | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao. |
0829003 | 29/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnico de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude. |
0829003 | 29/08/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.273.973-8X - Francisca oliveira sousa | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como visitadora do porgrama crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0829004 | 29/08/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.558.883-0X - Ivonildo vieira da silva | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como operador de sistemas no telecentro municipal junto a secretaria municipal de educacao. |
0829004 | 29/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.588.513-2X - Idario pessoa cabral | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de saude. |
0829004 | 29/08/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.908.453-1X - Leidezany de oliveira mendes | R$ 2.090,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como supervisora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0829005 | 29/08/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.617.333-5X - Rousiane silva santos trindade | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao. |
0829005 | 29/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.810.533-0X - Irismar inacio de moura | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como vigia junto a secretaria municipal de saude. |
0829005 | 29/08/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.977.093-3X - Rogeria pereira da cruz ramos | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como instrutora de capoeira do scfv-servico de convivencia e fortalescimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0829006 | 29/08/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.961.103-0X - Antonio aristides soares de pinho | R$ 2.392,85 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como fonoaudiologa junto a secretaria municipal de educacao. |