BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 28/02/2025
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0226004 | 26/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.126.308-4X - Gilvan neco de abreu | R$ 1.752,58 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos eventuais de borracharia e soldagem para esta prefeitura municipal. |
0226005 | 26/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.817.080-0XXXX - Igor martins e advogados associados | R$ 13.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de sericos especializados de consultoria e assessoria juridica na area publica, acompanhamento de processos administrativos e judiciais na justicas comum, trabalhista em 1ª e 2ª instancia, tce, tcu, pendencias de convenios junto a todos ministerios. |
0226001 | 26/02/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.142.870-0XXXX - Loja viana ltda epp | R$ 11.248,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de enxoval para bebe para doacoes a pessoas carentes. |
0226001 | 26/02/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.719.100-0XXXX - Uniao dos dirigentes municipais de educacao do pia | R$ 978,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a anuidade 2025-undime-piaui. |
0226001 | 26/02/25 | 010101 - Camara municipal | XXX.348.553-9X - Expedito valdinar silva | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: presidente da camara. |
0226002 | 26/02/25 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 16,04 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8. |
0225001 | 25/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz | R$ 4.211,04 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de ornamentacao e organizacao do palco para corte do bolo e entrega dos bolos em alusao ao aniversario da cidade. |
0225002 | 25/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz | R$ 2.949,46 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de organizacao e organizacao durante iii copa alfredo neto para esta prefeitura municipal. |
0225003 | 25/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.613.333-1X - Luisa pereira da cruz | R$ 3.315,32 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de ornamentacao e organizacao da missa de acao de gracas em alusao ao aniversario da cidade. |
0225005 | 25/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.821.723-4X - Darciana marcia alencar alves de oliveira | R$ 2.603,98 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual no fornecimento de coquetel durante abertura dos trabalhos do ano legislativo desta prefeitura municipal. |
0225006 | 25/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.822.070-0XXXX - 21.782.207 francinaldo pereira de araujo | R$ 920,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao e fabricacao de carimbos para esta prefeitura municipal. |
0225007 | 25/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 25,38 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 18881-6. |
0225009 | 25/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 69,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 25-4. |
0225010 | 25/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 69,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a despesa com tarifa bancaria da conta corrente 47-0. |
0225004 | 25/02/25 | 020202 - Controladoria geral | XXX.946.613-6X - Clarice vieira da silva | R$ 600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. cargo: controladora |
0225001 | 25/02/25 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.256.400-0XXXX - J w s da silva mercadinho | R$ 11.943,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal de assistencia social. |
0225002 | 25/02/25 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.564.743-6X - Rai mesquita ribeiro | R$ 515,46 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a otimizacao das atividades desenvolvidas com criancas e adolescentes atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculos desta secretaria municipal de assistencia social. |
0225001 | 25/02/25 | 010101 - Camara municipal | XXX.257.930-0XXXX - F de assis fernandes oliveira | R$ 1.200,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos automotivos para esta camara municipal. |
0225002 | 25/02/25 | 010101 - Camara municipal | XXX.257.930-0XXXX - F de assis fernandes oliveira | R$ 610,26 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de bomba de combustivel, oleo, silicone e juntas para esta camara municpal. |
0225008 | 25/02/25 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz | R$ 450,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (01) uma diaria para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. cargo: prefeita. |