BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/11/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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1111006 | 11/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.303.813-0X - Adeodato vieira pessoa junior | R$ 1.610,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024. |
1111007 | 11/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.343.973-2X - Alzenira alves da costa cabral | R$ 1.610,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024. |
1111008 | 11/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.782.163-3X - Ayonan jhonan silva santos | R$ 2.218,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024. |
1111009 | 11/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira | R$ 2.218,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024. |
1111010 | 11/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.671.853-0X - Antonio araujo cavalcante | R$ 2.218,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024. |
1111011 | 11/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.541.933-0X - Ivonete dos santos vieira | R$ 1.610,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024. |
1111012 | 11/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.071.203-7X - Joselane vieira de alencar | R$ 2.218,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024. |
1111013 | 11/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.071.023-3X - Antonia da silva oliveira | R$ 1.610,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de outubro de 2024. |
1111001 | 11/11/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.657.093-2X - Antonia neta rodrigues pereira | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos na confeccao de lanches para as sessoes na camara municipal. |
1111002 | 11/11/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.532.233-5X - Vinicius miranda santos | R$ 1.421,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos na elaboracao da folha de pagamento e obrigacoes assessoriais desta camara municipal. |
1111003 | 11/11/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.965.193-0X - Mikael luan de assis barros | R$ 3.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos profissionais de assessoria e consultoria juridica. |
1111004 | 11/11/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz | R$ 1.421,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia e alimentacao de dados. |
1111005 | 11/11/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.472.070-0XXXX - L. a. de oliveira silva software ltda | R$ 750,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao suporte tecnico,manutencao e outros servicos referente ao sistema de contabilidade publica integrado e sistema integrado de pessoal do mes de novembro de 2024. |
1111006 | 11/11/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.539.570-0XXXX - Posto sales ltda | R$ 1.950,91 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gasolina comum para esta camara municipal. |
1111007 | 11/11/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.424,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a folha de pagamento concernete aos servidores desta camara municipal- folha departamento administrativo. |
1111008 | 11/11/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.060,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente ao servidores desta camara muncipal-folha comissionados. |
1111009 | 11/11/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.753.353-4X - Francisco das chagas oliveira neto | R$ 5.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos tecnicos contabeis e consultoria desta camara municipal. |
1111010 | 11/11/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 313,07 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica desta camara muncipal. |
1111011 | 11/11/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 99,61 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8. |
1111012 | 11/11/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.351.010-0XXXX - Centro de otorrinolaringologia ltda | R$ 1.300,33 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos medicos, mes de novembro de 2024. |