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Atualizado em 30/08/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0822001 | 22/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.954.433-2X - Jose francisco araujo pereira | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para tratar de assuntos desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: vereador |
0822001 | 22/08/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.216.023-0X - Antonio rodrigues soares sa silva | R$ 160,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para tratar de asssuntos de interesse da prefeitura junto a junta militar em teresina-pi. cargo: auxiliar administrativo. |
0822002 | 22/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.200.653-0X - Ulisses rodrigues pereira | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 02 (duas) diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: secretario. |
0822002 | 22/08/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.318.303-0X - Israel santos goncalves | R$ 1.200,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui. |
0822003 | 22/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 3,38 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 33821 |
0822004 | 22/08/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 24,02 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8 |
0822005 | 22/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.420.713-7X - Nayara felix barbosa | R$ 240,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para participar de reunioes junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: chefe de gerencia de politicas publicas. |
0822006 | 22/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo:ouvidor municipal. |
0821001 | 21/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 60,05 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |
0821002 | 21/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.720.543-9X - Taynara alexandre do vale | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a 02 (duas) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: sec. financas. |
0821003 | 21/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.215.203-0X - Valcione vieira da paz | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a uma (01) diaria para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos no centro administrativo em teresina-pi. cargo: sec. administracao |
0820001 | 20/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.575.183-1X - Francisco de assis avelino da silva | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: tesoureiro. |
0820001 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 18.246,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica. |
0820001 | 20/08/24 | 020303 - Fundeb | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 2.226,03 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb-apoio desta secretaria municipal de educacao. |
0820001 | 20/08/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 1.064,36 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de saude bucal -psb. |
0820001 | 20/08/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 942,48 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de contribuicoes de servidores da assistencia social- conselho tutelar. |
0820002 | 20/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: presidente da camara. |
0820002 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 1.305,77 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7. |
0820002 | 20/08/24 | 020303 - Fundeb | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 17.676,81 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- c.e jose marcelo pessoal- fundamental desta secretaria municipal de educacao. |
0820002 | 20/08/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 1.523,75 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de saude da familia-psf. |