BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 28/02/2025
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0225001 | 25/02/25 | 020303 - Fundeb | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 32.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de 04 (quatro) vans para esta secretaria municipal de educacao. |
0225002 | 25/02/25 | 020303 - Fundeb | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 20.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de 02 (dois) onibus para esta secretaria municipal de educacao. |
0225003 | 25/02/25 | 020303 - Fundeb | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 18.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de 02 (dois) micro-onibus para esta secretaria municipal de educacao. |
0224001 | 24/02/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.278.673-8X - Waldir cardoso de sousa | R$ 453,61 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de hospedagem completa para profissionais da equipe de avaliacao visual para esta secretaria municipal de saude. |
0224002 | 24/02/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.686.360-0XXXX - 57.868.636 eduardo de miranda lopes | R$ 7.240,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos para esta secretaria municipal de saude |
0224003 | 24/02/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,69 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 16231-0. |
0224004 | 24/02/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a plantao em folha concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms. |
0224002 | 24/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 25,38 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente: 27122-5. |
0224003 | 24/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.805.953-3X - Daniel de sousa lima | R$ 1.752,58 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de manutencao de maquinas de medio porte. |
0224004 | 24/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.699.353-6X - Bruna evily alves da silva | R$ 3.193,36 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de plotagem e adesivacao em moveis e bens publicos das secretarias municipais. |
0224005 | 24/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 104,93 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1. |
0224001 | 24/02/25 | 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,69 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 37198-x. |
0224001 | 24/02/25 | 010101 - Camara municipal | XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz | R$ 125,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente servico de locacao de cadeiras para esta camara municipal. |
0224001 | 24/02/25 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 13.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito. |
0224001 | 24/02/25 | 020303 - Fundeb | XXX.417.220-0XXXX - M m martins ltda | R$ 47.164,91 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a reforma do centro educacional jose marcelo pessoa, zona rurla do municipio de novo santo antonio.processo administrativo nº 067 2024 contrato nº 60 2024dispensa nº 14 2024. |
0221001 | 21/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.960.280-0XXXX - Aurelio & veras ltda | R$ 2.050,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a suporte tecnico, manutencao e outros servicos referente ao sistema de contabilidade publica integrado (scpi), sistema integrado de pessoal (sip) e sistema integrado de arrecadacao (sia). |
0221001 | 21/02/25 | 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole | XXX.697.700-0XXXX - Contato assessoria capacitacoes e projetos ltda | R$ 5.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a formacao continuada dos profissionais que atuam no projeto adolescer, bem como membros do sistema de garantia de direitos desta secretaria municipal de assistencia social. |
0221001 | 21/02/25 | 020303 - Fundeb | XXX.662.490-0XXXX - Futura informatica comercio e servicos ltda-me | R$ 3.326,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de fornecimento de material grafico, para suprir as necessidades do municipio de novo santo antonio e suas secretarias conforme pregao n 069 2023, processo adm. 069 e contrato n 009 2024 cpl. |
0221002 | 21/02/25 | 020303 - Fundeb | XXX.662.490-0XXXX - Futura informatica comercio e servicos ltda-me | R$ 6.253,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de fornecimento de material grafico, para suprir as necessidades do municipio de novo santo antonio e suas secretarias conforme pregao n 069 2023, processo adm. 069 e contrato n 009 2024 cpl. |
0220004 | 20/02/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 9.787,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal. |