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Atualizado em 30/04/2025
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0411005 | 11/04/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.194.793-0X - Janiele maria da silva | R$ 1.195,88 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos eventuais como tecnica de enfermagem em plantoes emergenciais para secretaria municipal de saude. |
0411006 | 11/04/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 25,38 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1. |
0411001 | 11/04/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.580.010-0XXXX - Real jet ltda me | R$ 2.880,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente locacao de impressora multifuncional para esta secretaria municipal de saude. contrato nº 52 2023 proc. administrativo nº 057 2023. |
0411002 | 11/04/25 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,69 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7. |
0411001 | 11/04/25 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.872.683-9X - Luiz da luz da silva | R$ 300,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a (01) uma diaria para tratar de assuntos da secretaria junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: secretario agricultura. |
0410018 | 10/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 5.592,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal. |
0410019 | 10/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 1.800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de manutencao veicular para esta prefeitura municipal de educacao. |
0410020 | 10/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 6.666,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal. |
0410021 | 10/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 900,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de manutencao veicular para esta prefeitura municipal de educacao. |
0410022 | 10/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 18.620,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal. |
0410023 | 10/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 11.400,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fme. |
0410024 | 10/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 253,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8. |
0410031 | 10/04/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 2.503,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal. |
0410027 | 10/04/25 | 020302 - Programas especiais da educacao | XXX.346.010-0XXXX - Rodrigues & rodrigues higienizar ltda | R$ 21.491,48 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal de educacao. |
0410028 | 10/04/25 | 020302 - Programas especiais da educacao | XXX.346.010-0XXXX - Rodrigues & rodrigues higienizar ltda | R$ 18.509,19 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal de educacao. |
0410001 | 10/04/25 | 020303 - Fundeb | XXX.271.000-0XXXX - Juliene vitorio ribeiro | R$ 10.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de ensino de lingua inglesa. |
0410001 | 10/04/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 16.697,32 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de quatro veiculos 1.0 para esta secretaria municipal de saude. |
0410002 | 10/04/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 11.035,11 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a locacao de uma caminhonete 4x4 diesel para esta secretaria municipal de saude. |
0410003 | 10/04/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.128.310-0XXXX - Joao paulo alvares lopes 33121135805 | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a licenca anual do esus helper para essa secretaria municipal de saude. |
0410004 | 10/04/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 50,76 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1. |