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Atualizado em 30/08/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0820002 | 20/08/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 741,55 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss retido de servidores da assistencia social- adiministracao. |
0820003 | 20/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.013.913-4X - Jose dias de oliveira | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: vereador. |
0820003 | 20/08/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.294.100-0XXXX - Fundo de previdencia do municipio de cidade ociden | R$ 678,81 | Valor que se empenha, para pagamento de despesas refrente a recolhimento ao inss conforme folha de pagamento. |
0820003 | 20/08/24 | 020303 - Fundeb | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 6.698,68 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- u.e joao de matos-fundamental desta secretaria municipal de educacao. |
0820003 | 20/08/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 715,47 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de agente de endemias-ace. |
0820004 | 20/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.351.010-0XXXX - Centro de otorrinolaringologia ltda | R$ 1.300,33 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos medicos, mes de agosto de 2024. |
0820004 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.223.083-3X - Yurie jivago carvalho de sousa | R$ 270,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a suporte tecnico especializado,de formatacao e instalacao de sistema windows notebooks |
0820004 | 20/08/24 | 020303 - Fundeb | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 2.438,06 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss de servidores fundeb mag.- c.e jose marcelo pessoal- infantil desta secretaria municipal de educacao. |
0820004 | 20/08/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 2.875,60 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss do programa de agente comunitario- acs. |
0820005 | 20/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.348.553-9X - Expedito valdinar silva | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diaria para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto escritorio de advocacia em teresina- pi. cargo: vereador. |
0820005 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz | R$ 600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: prefeita. |
0820005 | 20/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 1.941,96 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude- fms. |
0820006 | 20/08/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 5.249,71 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com inss. |
0820006 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 1.193,30 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. |
0820006 | 20/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 9.755,92 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude- comissionados. |
0820007 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 1.397,88 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha gabinete do prefeito-assessores. |
0820007 | 20/08/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 4.120,82 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss retidos em foha de pagamento -secretaria municipal de saude- adm |
0820008 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 552,01 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha gabinete do vice- prefeito. |
0820009 | 20/08/24 | 020202 - Controladoria geral | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 324,38 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores-controladoria geral |
0820010 | 20/08/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 2.844,16 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss de servidores. folha secretaria municipal de administracao. |