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Atualizado em 30/05/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0523002 23/05/25 020303 - Fundeb XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 20.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de 02 (dois) onibus para esta secretaria municipal de educacao.
0523003 23/05/25 020303 - Fundeb XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 18.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aluguel de 02 (dois) micro-onibus para esta secretaria municipal de educacao.
0523002 23/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de contratacao de provedor de internet para esta secretaria municipal de administracao.
0523001 23/05/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a contratacao de provedor de internet para esta secretaria municipal de saude.
0522002 22/05/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.602.433-0X - Ravena vitoria da silva mesquita R$ 80,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar da oficina ppaic-dialogos pelo piaui junto a 18ª gre em campo maior-pi.
0522003 22/05/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
0522001 22/05/25 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.293.003-5X - Ana lucia de fatima soares R$ 721,65 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aos servicos prestados em capacitacao de sistemas para profissionais do cras.
0522001 22/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 144,68 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1.
0522004 22/05/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.822.070-0XXXX - 21.782.207 francinaldo pereira de araujo R$ 516,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao e fabricacao de carimbos para esta prefeitura municipal.
0522001 22/05/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a plantao em folha concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-acs.
0522001 22/05/25 010101 - Camara municipal XXX.920.673-7X - Jose alberto pereira da silva monteiro rosa R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador
0522002 22/05/25 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8.
0521005 21/05/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.229.463-7X - Maria claudia da luz R$ 150,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar da oficina ppaic-dialogos pelo piaui junto a 18ª gre em campo maior-pi.
0521006 21/05/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.541.073-3X - Ulisseia da silva andrade R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para participar do 1º encontro em formato presencial da renalfa 2025 junto a 18ª gre em teresina-pi.
0521007 21/05/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.008.803-9X - Bernabe jose da luz R$ 2.061,86 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais metalurgicos para esta secretaria municipal de educacao.
0521008 21/05/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
0521001 21/05/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 122,25 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de energia eletrica.
0521002 21/05/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 39,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de energia eletrica.
0521003 21/05/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 555,42 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de energia eletrica.
0521004 21/05/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 510,96 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de energia eletrica.